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NOTA DE EMPENHO 2021NE001884

Favorecido

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXP S LUIS
R$ 896.571,62
 

CPF/CNPJ:

06048565000125

Emissão:

16/03/2021

Plano Interno:

015559

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

26557/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Descrição

3º TA AO CT Nº. 53/2018/SES - SERVIÇO DO LABORATÓRIO ESPECIALIZADO E HABILITADO EM TRIAGEM NEONATAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001884 16/03/2021 896.571,62 796.582,22 696.592,82
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT Nº. 53/2018/SES - SERVIÇO DO LABORATÓRIO ESPECIALIZADO E HABILITADO EM TRIAGEM NEONATAL
2021NE001884 16/03/2021 299.968,20 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT Nº. 53/2018/SES - SERVIÇO DO LABORATÓRIO ESPECIALIZADO E HABILITADO EM TRIAGEM NEONATAL
2021NE008116 03/09/2021 596.603,42 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 53/2018; 02 A 30/04/2021; PARC. 01/12; PROC. 94033/2021
2021NL018822 25/06/2021 0,00 96.656,42 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 03/2018; MAIO/2021; PARCELA 02/12; NF 1516; PROC.109768/2021
2021NL024313 22/07/2021 0,00 99.989,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 03/2018; N.F. 1518; 3ª PARC. JUNHO/2021; PROC. 135869/2021
2021NL030345 13/08/2021 0,00 99.989,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 53/2018; JULHO/2021; PARCELA 4/12; PROC. 152565/2021
2021NL035018 22/09/2021 0,00 99.989,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 53/2018; AGO/2021; PARCELA 05/12; PROC. 188728/2021
2021NL041658 10/11/2021 0,00 99.989,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 53/2018; SET/2021; PARCELA 06/12; PROC. 206404/2021
2021NL042982 19/11/2021 0,00 99.989,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 53/2018; N.F. 14159; 7ª PARC. OUT/2021; PROC. 220072/2021
2021NL046289 10/12/2021 0,00 99.989,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 53/2018; NF 1539; nov/21; 248484/2021
2021NL051785 30/12/2021 0,00 99.989,40 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB034275 25/06/2021 0,00 0,00 96.656,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB041132 22/07/2021 0,00 0,00 99.989,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB047970 13/08/2021 0,00 0,00 99.989,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB058402 22/09/2021 0,00 0,00 99.989,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB072462 11/11/2021 0,00 0,00 99.989,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB075285 22/11/2021 0,00 0,00 99.989,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB087137 22/12/2021 0,00 0,00 99.989,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE001884 22/12/2021 199.978,80 199.978,80

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