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NOTA DE EMPENHO 2021NE002058

Favorecido

SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
R$ 3.144.574,29
 

CPF/CNPJ:

03184220000100

Emissão:

22/03/2021

Plano Interno:

017829

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Locação de Máquinas e Equipamentos

Processo:

151612/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Endereço:

RUA AURORA M.NAS.TURTADO N.50 BAURU

Municipio:

RIO DE JANEIRO

Estado:

RJ

CEP:

21862720

Descrição

CT 365/2020; LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AR MEDICINAIS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002058 22/03/2021 573.865,71 474.865,71 474.865,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 365/2020; LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AR MEDICINAIS
2021NE002058 22/03/2021 1.014.120,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 365/2020; LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AR MEDICINAIS
2021NE002658 07/04/2021 845.100,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
2021NE011690 01/12/2021 -1.285.354,29 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 365/2020; N.F. 11840; FEV/2021; PROC. 81050/2021
2021NL013345 20/05/2021 0,00 5.365,71 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 365/2020; MARÇO/2021; FATURA 11841; PROC. 81042/2021
2021NL013729 24/05/2021 0,00 18.780,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 365/2020; ABRIL/2021; FATURA 11863; PROC. 81055/2021
2021NL013730 24/05/2021 0,00 18.780,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 365/2020; N.F. 11955/DCL; PER.25 A 30.04.2021; PROC. 99964/2021
2021NL018172 22/06/2021 0,00 3.756,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 365/2020; JUNHO/2021; NOTA LOCAÇÃO 12115; PROC. 137131/2021
2021NL025256 29/07/2021 0,00 37.560,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 365/2021; N.F. 12072 E 12075; MAIO/2021; PROC 128236/2021
2021NL025507 02/08/2021 0,00 37.560,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 365/2020; JUL/21; NOTA LOC. 12235, 12228, 12225 e 12236; 146901/2021
2021NL031030 16/08/2021 0,00 72.616,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 345/2020; N.L. 02209; AGOSTO/2021; PROC. 173158/2021
2021NL036532 07/10/2021 0,00 88.266,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 365/2020; N.F. 12500/DCL; SET/2021; PROC. 213097/2021
2021NL041874 12/11/2021 0,00 93.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 365/2020; N. L. 12658; 12657; 12656; 12655; 12654; 12653; OUT/2021; PROC. 228519/2021
2021NL045278 06/12/2021 0,00 98.282,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB026282 25/05/2021 0,00 0,00 18.780,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB026277 25/05/2021 0,00 0,00 5.365,71
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB026404 26/05/2021 0,00 0,00 18.780,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB035366 01/07/2021 0,00 0,00 3.756,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB044575 04/08/2021 0,00 0,00 37.560,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB048954 18/08/2021 0,00 0,00 37.560,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB064289 14/10/2021 0,00 0,00 72.616,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB077152 24/11/2021 0,00 0,00 88.266,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB083984 15/12/2021 0,00 0,00 93.900,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB091085 29/12/2021 0,00 0,00 98.282,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE002058 29/12/2021 99.000,00 82.632,00

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