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NOTA DE EMPENHO 2021NE000530

Favorecido

SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
R$ 195.177,86
 

CPF/CNPJ:

03184220000100

Emissão:

16/02/2021

Plano Interno:

017928

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Locação de Máquinas e Equipamentos

Processo:

10869/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Endereço:

RUA AURORA M.NAS.TURTADO N.50 BAURU

Municipio:

RIO DE JANEIRO

Estado:

RJ

CEP:

21862720

Descrição

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AR MEDICIUNAL PARA ATENDIMENTO DA REDE HIERARQUIZADA DE SAUDE LIGADA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MA, CONF, PREGÃO 03/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000530 16/02/2021 195.177,86 157.617,86 157.617,86
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AR MEDICIUNAL PARA ATENDIMENTO DA REDE HIERARQUIZADA DE SAUDE LIGADA A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MA, CONF, PREGÃO 03/2020
2021NE000530 16/02/2021 112.680,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE AR MEDICIUNAL PARA ATENDIMENTO DA REDE HIERARQUIZADA DE SAUDE LIGADA ASECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/MA, CONF, PREGÃO 03/2020
2021NE008919 04/10/2021 82.497,86 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 36/2021; MARÇO/2021; NOTA LOCAÇÃO 11783; PROC. 82348/2021
2021NL013727 24/05/2021 0,00 18.780,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 36/2021; ABRIL/2021; FATURA 11862; PROC. 81060/2021
2021NL013728 24/05/2021 0,00 18.780,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR Nº 36/2021 COMPETENCIA FEV/21/PROC 81062/21
2021NL022367 09/07/2021 0,00 7.377,86 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 81/2021; PARCELA ÚNICA; NOTA LOCAÇÃO 2165; PROC. 124467/2021
2021NL025375 30/07/2021 0,00 18.780,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 36/2021; JUNHO/2021;NOTA DE LOCAÇÃO 12114; PROC. 137138/2021
2021NL025377 30/07/2021 0,00 18.780,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
2021NL025376 30/07/2021 0,00 -18.780,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 36/2021; MAI/21; NOTA LOC. 12071; 128199/2021
2021NL027412 11/08/2021 0,00 18.780,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 36/2021; JUL/21; NOTA LOC. 12224; 146892/2021
2021NL031033 16/08/2021 0,00 18.780,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CTR Nº 36/2021; MES AGOT/21; DOCUMENTO DE COBRANÇA 12349; PROC 172123/21
2021NL037236 07/10/2021 0,00 18.780,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 36/2021; N.F. 12498/DCL; SET/2021; PROC. 213085/2021
2021NL041877 12/11/2021 0,00 18.780,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 36; N.L. . 12651; OUT/2021; PROC. 228511/2021
2021NL045279 06/12/2021 0,00 18.780,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB028957 07/06/2021 0,00 0,00 18.780,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB031353 15/06/2021 0,00 0,00 18.780,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB039680 15/07/2021 0,00 0,00 7.377,86
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB053218 02/09/2021 0,00 0,00 18.780,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB055911 14/09/2021 0,00 0,00 18.780,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB064487 14/10/2021 0,00 0,00 18.780,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB077156 24/11/2021 0,00 0,00 18.780,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB081724 07/12/2021 0,00 0,00 18.780,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB087077 22/12/2021 0,00 0,00 18.780,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE000530 22/12/2021 37.560,00 37.560,00

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