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NOTA DE EMPENHO 2021NE000525

Favorecido

A DOS S FRANCA FERREIRA EIRELI
R$ 91,80
 

CPF/CNPJ:

02656356000103

Emissão:

19/11/2021

Plano Interno:

006008

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

Material de Processamento de Dados

Processo:

0172268/2020

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAAS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000525 19/11/2021 91,80 91,80 91,80
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAAS.
2021NE000525 19/11/2021 91,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E ACESSORIOS. CALCULADORA DE MESA.NF. 1102/21 PROC. 246738/21
2021NL002013 13/12/2021 0,00 91,80 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB088601 23/12/2021 0,00 0,00 91,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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