CPF/CNPJ:
02656356000103
Emissão:
19/11/2021
Plano Interno:
006008
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Material de Processamento de Dados
Processo:
0172268/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAAS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000525 | 19/11/2021 | 91,80 | 91,80 | 91,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAAS.
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2021NE000525 | 19/11/2021 | 91,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES E ACESSORIOS. CALCULADORA DE MESA.NF. 1102/21 PROC. 246738/21
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2021NL002013 | 13/12/2021 | 0,00 | 91,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088601 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 91,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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