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NOTA DE EMPENHO 2021NE000004

Favorecido

TRANSPORTES REQUINTE LTDA
R$ 1.794.706,97
 

CPF/CNPJ:

06077708000127

Emissão:

22/01/2021

Plano Interno:

013105

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Locação em Geral

Processo:

103023/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Mobilidade Acessível e Inclusiva

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Travessia

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000004 22/01/2021 1.794.706,97 1.643.649,47 1.492.591,97
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
2021NE000004 22/01/2021 151.057,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
2021NE000035 11/02/2021 151.057,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2020-SARP/MA (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS), CONTRATO N° 001/2021.
2021NE000075 12/03/2021 151.057,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
2021NE000117 12/04/2021 151.057,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
2021NE000256 16/06/2021 151.057,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
2021NE000306 16/06/2021 151.057,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
2021NE000339 13/07/2021 151.057,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
2021NE000427 18/08/2021 151.057,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
2021NE000451 20/08/2021 151.057,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018.
2021NE000552 14/10/2021 151.057,50 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO NÃO ONEROSO PARA PESSOAS USUÁRIAS DE CADEIRAS DE RODAS E DEFICIENTES VISUAIS, E CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, HIDROCEFALIA E OUTRAS DOENÇAS NEUROLÓGICAS CAUSADORAS DE MOBILIDADE REDUZIDA PERMANENTE, DENOMINADO SERVIÇO TRAVESSIA, NA CIDADES DE SÃO LUIS E SEUS MUNICÍPIOS E OS SEUS SERVIÇOS RECREATIVOS DO TRAVESSIA, CONTRATO Nº 10/2018, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021.
2021NE000603 09/11/2021 302.115,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO, NÃO UTILIZADO.
2021NE000735 01/12/2021 -17.983,03 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0109 DE 03/03/2021, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 38456/2021.
2021NL000365 18/03/2021 0,00 151.057,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0108 DE 03/02/2021, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 20734/2021.
2021NL000354 18/03/2021 0,00 151.057,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 110 DE 01/04/2021, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 57169/2021.
2021NL000571 14/04/2021 0,00 151.057,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0111 DE 05/05/2021, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 81327/2021.
2021NL000965 10/06/2021 0,00 151.057,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0116 DE 04/08/2021, REFERENTE MÊS DE JULHO/2021, TRAVESSIA SÃO LUIS CONFORME PROCESSO Nº 148168/2021.
2021NL001707 26/08/2021 0,00 151.057,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0115 DE 05/07/2021, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 127401/2021.
2021NL001736 27/08/2021 0,00 151.057,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0117 DE 02/09/2021, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 173211/2021.
2021NL001920 23/09/2021 0,00 151.057,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0119 DE 30/09/2021, REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 160265/2021.
2021NL002189 18/10/2021 0,00 133.074,47 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0120 DE 05/10/2021, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 197179/2021.
2021NL002372 08/11/2021 0,00 151.057,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0122 DE 02/12/2021, TRAVESSIA SÃO LUIS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME PROCESSO Nº 243256/2021.
2021NL002960 23/12/2021 0,00 151.057,50 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 0121 DE 05/11/2021, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021, TRAVESSIA SÃO LUIS, CONFORME PROCESSO Nº 221665/2021.
2021NL002935 27/12/2021 0,00 151.057,50 0,00
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP000180 18/03/2021 0,00 0,00 7.552,88
PAGAMENTO
2021PP000179 18/03/2021 0,00 0,00 1.586,10
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB010430 23/03/2021 0,00 0,00 141.918,52
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP000319 27/04/2021 0,00 0,00 7.552,88
PAGAMENTO
2021PP000318 27/04/2021 0,00 0,00 1.586,10
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP000324 28/04/2021 0,00 0,00 7.552,88
PAGAMENTO
2021PP000325 28/04/2021 0,00 0,00 1.586,10
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB018903 29/04/2021 0,00 0,00 141.918,52
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB018954 29/04/2021 0,00 0,00 141.918,52
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB031648 16/06/2021 0,00 0,00 141.918,52
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP000503 16/06/2021 0,00 0,00 7.552,88
PAGAMENTO
2021PP000501 16/06/2021 0,00 0,00 1.586,10
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB058444 22/09/2021 0,00 0,00 141.918,52
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB058404 22/09/2021 0,00 0,00 141.918,52
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP000957 22/09/2021 0,00 0,00 7.552,88
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP000953 22/09/2021 0,00 0,00 7.552,88
PAGAMENTO
2021PP000955 22/09/2021 0,00 0,00 1.586,10
PAGAMENTO
2021PP000952 22/09/2021 0,00 0,00 1.586,10
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB063376 08/10/2021 0,00 0,00 141.918,52
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP001084 08/10/2021 0,00 0,00 7.552,88
PAGAMENTO
2021PP001083 08/10/2021 0,00 0,00 1.586,10
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB068772 28/10/2021 0,00 0,00 125.023,47
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP001164 28/10/2021 0,00 0,00 6.653,72
PAGAMENTO
2021PP001163 28/10/2021 0,00 0,00 1.397,28
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076992 23/11/2021 0,00 0,00 141.918,52
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP001260 23/11/2021 0,00 0,00 7.552,88
PAGAMENTO
2021PP001261 23/11/2021 0,00 0,00 1.586,10
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB089708 27/12/2021 0,00 0,00 141.918,52
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP001468 27/12/2021 0,00 0,00 7.552,88
PAGAMENTO
2021PP001467 27/12/2021 0,00 0,00 1.586,10

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE000004 27/12/2021 292.976,02 292.976,02

+

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