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NOTA DE EMPENHO 2021NE000421

Favorecido

KARINE ISABELLE VIANA BELO
R$ 960,00
 

CPF/CNPJ:

00052889378349

Emissão:

05/11/2021

Plano Interno:

013318

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

2110130038

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Ação:

Monitoramento dos Recursos Hídricos

Fonte:

Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013

Descrição

NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Colaboradores Eventuais desta SEMA, visando realização de manutenção de PCD¿s, medição de vazão e levantamento de seção de rios, nos Municípios de São Benedito do Rio Preto/MA, Urbano Santos/MA, Belágua/MA, Chapadinha/MA e Cachoeira Grande/MA, conforme autorização da Casa Civil.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000421 05/11/2021 960,00 960,00 960,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 06 (seis) diárias aos Colaboradores Eventuais desta SEMA, visando realização de manutenção de PCD¿s, medição de vazão e levantamento de seção de rios, nos Municípios de São Benedito do Rio Preto/MA, Urbano Santos/MA, Belágua/MA, Chapadinha/MA e Cachoeira Grande/MA, conforme autorização da Casa Civil.
2021NE000421 05/11/2021 960,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 06 (seis) diárias aos Colaboradores Eventuais desta SEMA, visando realização de manutenção de PCD¿s, medição de vazão e levantame
2021NL002294 05/11/2021 0,00 960,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB070659 05/11/2021 0,00 0,00 960,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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