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NOTA DE EMPENHO 2021NE000311

Favorecido

KARINE ISABELLE VIANA BELO
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00052889378349

Emissão:

22/09/2021

Plano Interno:

013318

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Diárias a Colaboradores Eventuais no País

Processo:

2108300014

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Meio Ambiente Recurso

Ação:

Monitoramento dos Recursos Hídricos

Fonte:

Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013

Descrição

NE para concessão de 05 (cinco) diárias aos servidores desta SEMA, visando à realização de manutenções preventivas e corretivas em Plataformas de Coletas de Dados (PCDs) nos Municípios de Peritoró/MA e na localidade de Aratoí Grande, conforme solicitação do processo.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000311 22/09/2021 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE para concessão de 05 (cinco) diárias aos servidores desta SEMA, visando à realização de manutenções preventivas e corretivas em Plataformas de Coletas de Dados (PCDs) nos Municípios de Peritoró/MA e na localidade de Aratoí Grande, conforme solicitação do processo.
2021NE000311 22/09/2021 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: NL para concessão de 05 (cinco) diárias aos servidores desta SEMA, visando à realização de manutenções preventivas e corretivas em Plataformas de Cole
2021NL001794 22/09/2021 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB058169 22/09/2021 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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