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NOTA DE EMPENHO 2021NE002347

Favorecido

INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS
R$ 591,21
 

CPF/CNPJ:

29979036007404

Emissão:

19/10/2021

Plano Interno:

003873

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Multas e Juros

Processo:

186795/2020

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000

Descrição

Empenho de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 054 de 06/01/2021 - CONSTRUTORA CASTELUCCI, referente a 9º MEDIÇÃO do contrato n° 053/2019 da fonte de recurso de convênio, da obra de ampliação do anexo de salas de aula e T.I. do prédio da UEMANET , período de 26/09 a 21/10/2020, Convênio nº 838112/2016, conforme processo nº 186795/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002347 19/10/2021 591,21 591,21 591,21
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 054 de 06/01/2021 - CONSTRUTORA CASTELUCCI, referente a 9º MEDIÇÃO do contrato n° 053/2019 da fonte de recurso de convênio, da obra de ampliação do anexo de salas de aula e T.I. do prédio da UEMANET , período de 26/09 a 21/10/2020, Convênio nº 838112/2016, conforme processo nº 186795/2020
2021NE002347 19/10/2021 591,21 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de MULTAS E JUROS sobre o INSS RETIDO da nota fiscal nº 054 de 06/01/2021 - CONSTRUTORA CASTELUCCI, referente a 9º MEDIÇÃO do contrato n° 0
2021NL010508 19/10/2021 0,00 591,21 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB068291 27/10/2021 0,00 0,00 591,21

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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