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NOTA DE EMPENHO 2021NE000197

Favorecido

GLORIA MARIA S COMIN
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

00012485780315

Emissão:

04/02/2021

Plano Interno:

000364

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Locação de imóveis

Processo:

142105/2019

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 170/2013, CELEBRADO ENTRE A SEDUC E A SRA. GLORIA MARIA SOUSA COMIM, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE INTEGRADA PROF. CARLOS CUNHA, SITUADO A QUADRA 223, LOTE 20, JARDIM SÃO CRISTOVÃO, MUNICIPIO DE SÃO LUÍS-MA, PARA O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000197 04/02/2021 0,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 170/2013, CELEBRADO ENTRE A SEDUC E A SRA. GLORIA MARIA SOUSA COMIM, PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE INTEGRADA PROF. CARLOS CUNHA, SITUADO A QUADRA 223, LOTE 20, JARDIM SÃO CRISTOVÃO, MUNICIPIO DE SÃO LUÍS-MA, PARA O MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME EXPEDIENTE NOS AUTOS DO PROCESSO.
2021NE000197 04/02/2021 9.801,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 197, EQUIVOCO NA SUBAÇÃO
2021NE000224 04/02/2021 -9.801,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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