Voltar

NOTA DE EMPENHO 2021NE010172

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 1.420.262,19
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

05/11/2021

Plano Interno:

001656

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

202567/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

7º TA AO CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE010172 05/11/2021 1.386.828,57 1.386.828,57 1.386.828,57
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 7º TA AO CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
2021NE010172 05/11/2021 958.783,78 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7TA CT 180/2019; GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
2021NE011864 15/12/2021 444.761,60 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
2021NE012804 29/12/2021 -16.716,81 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ºTA AO CT 180/2019; NOVEMBRO/2021; CER OLHO D AGUA; PROC. 228655/2021
2021NL045038 02/12/2021 0,00 701.545,38 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ºTA AO CT 180/2019; DEZ/2021 ; CER OLHO DAGUA; PROC. 244159/2021
2021NL050577 28/12/2021 0,00 685.283,19 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB080548 02/12/2021 0,00 0,00 701.545,38
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB091477 30/12/2021 0,00 0,00 685.283,19

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

,