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NOTA DE EMPENHO 2021NE010113

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 2.377.137,32
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

05/11/2021

Plano Interno:

001669

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

203327/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

4º TA AO CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA DE IMPERATRIZ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE010113 05/11/2021 2.377.137,32 2.377.137,32 2.377.137,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA DE IMPERATRIZ
2021NE010113 05/11/2021 1.532.535,39 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 184/2019 - UPA DE IMPERATRIZ
2021NE012000 17/12/2021 844.601,93 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 179/2019; UPA DE IMPERATRIZ; NOV/2021; PROC. 225791/2021
2021NL043393 23/11/2021 0,00 800.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 184/2019; UPA DE IMPERATRIZ; NOV/2021; PROC. 224642/2021
2021NL044549 26/11/2021 0,00 577.137,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 184/2019; DEZ/2021; UPA IMPERATRIZ - PROC. 243554/2021
2021NL050626 28/12/2021 0,00 1.000.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076754 23/11/2021 0,00 0,00 800.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB078373 29/11/2021 0,00 0,00 577.137,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB091487 30/12/2021 0,00 0,00 1.000.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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