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NOTA DE EMPENHO 2021NE009892

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 4.300.000,00
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

03/11/2021

Plano Interno:

001659

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

164520/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

4º TA AO CT 181/2019; GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE009892 03/11/2021 4.300.000,00 4.300.000,00 4.300.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 181/2019; GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ
2021NE009892 03/11/2021 3.320.286,42 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 181/2019; GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAU
2021NE011949 16/12/2021 979.713,58 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 181/2019; NOVEMBRO/2021; HOSP. GERAL GRAJAU - PROC. 223666/2021
2021NL045059 02/12/2021 0,00 1.900.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 181/2019; DEZ/2021; HOSPITAL GERAL GRAJAU ; PROC. 242644/2021
2021NL050619 28/12/2021 0,00 2.400.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB080580 02/12/2021 0,00 0,00 1.900.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB091311 30/12/2021 0,00 0,00 2.400.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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