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NOTA DE EMPENHO 2021NE009786

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 685.354,34
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

29/10/2021

Plano Interno:

001686

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

201548/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato

Descrição

5TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE009786 29/10/2021 685.354,34 685.354,34 685.354,34
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
2021NE009786 29/10/2021 342.677,17 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6ºTA AO CT 185/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS.
2021NE011882 15/12/2021 342.677,17 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ª TA AO CT 185/2019; HOSP. GERAL DE BARREIRINHAS; NOV/2021; PROC. 224640/2021
2021NL043378 23/11/2021 0,00 342.677,17 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ºTA AO CT 185/2019; DEZEMBRO/2021; HOSPITAL GERAL BARREIRINHAS; PROC. 243551/2021
2021NL047724 15/12/2021 0,00 342.677,17 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076525 23/11/2021 0,00 0,00 342.677,17
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB084361 15/12/2021 0,00 0,00 342.677,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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