CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
29/10/2021
Plano Interno:
001686
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
201548/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato
5TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE009786 | 29/10/2021 | 685.354,34 | 685.354,34 | 685.354,34 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO NO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE009786 | 29/10/2021 | 342.677,17 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6ºTA AO CT 185/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS.
|
2021NE011882 | 15/12/2021 | 342.677,17 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ª TA AO CT 185/2019; HOSP. GERAL DE BARREIRINHAS; NOV/2021; PROC. 224640/2021
|
2021NL043378 | 23/11/2021 | 0,00 | 342.677,17 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ºTA AO CT 185/2019; DEZEMBRO/2021; HOSPITAL GERAL BARREIRINHAS; PROC. 243551/2021
|
2021NL047724 | 15/12/2021 | 0,00 | 342.677,17 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076525 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 342.677,17 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB084361 | 15/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 342.677,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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