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NOTA DE EMPENHO 2021NE008374

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 266.643,38
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

16/09/2021

Plano Interno:

001685

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

151585/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato

Descrição

3º TA AO CT 187/2019; GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL AQUILES LISBOA; PORT. 3.993/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE008374 16/09/2021 266.643,38 266.643,38 266.643,38
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 187/2019; GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL AQUILES LISBOA; PORT. 3.993/2017
2021NE008374 16/09/2021 133.321,69 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 187/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL AQUILES LISBOA
2021NE009514 25/10/2021 133.321,69 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 187/2019; HOSP. AQUILES LISBOA; SET/2021; PROC. 183522/2021
2021NL039013 25/10/2021 0,00 133.321,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 187/2019; out/21; Hosp. Aquiles Lisboa; 200011/2021
2021NL039129 26/10/2021 0,00 133.321,69 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB067505 25/10/2021 0,00 0,00 133.321,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB067969 26/10/2021 0,00 0,00 133.321,69

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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