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NOTA DE EMPENHO 2021NE006576

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 1.709.517,41
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

28/07/2021

Plano Interno:

001656

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

121997/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

6ºTA AO CT 180/2019 PARA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE RABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE006576 28/07/2021 1.297.355,05 1.297.355,05 1.297.355,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6ºTA AO CT 180/2019 PARA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO CENTRO DE RABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA.
2021NE006576 28/07/2021 861.063,88 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6ºTA AO CT 180/2019 - OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO OLHO DÁGUA
2021NE008300 13/09/2021 642.372,35 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE PARA ANULAÇÃO DE VALORES EXCEDENTES
2021NE010303 09/11/2021 -206.081,18 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6ºTA AO CT 180/2019; AGO/2021; CENTRO REAB. OLHO DAGUA; PROC. 157008/2021
2021NL036092 05/10/2021 0,00 642.372,35 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6º TA AO CT 180/2019; CENTRO DE REAB. OLHO DAGUA; SET/2021; PROC. 179558/2021
2021NL040293 05/11/2021 0,00 654.982,70 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB061670 05/10/2021 0,00 0,00 642.372,35
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB070538 05/11/2021 0,00 0,00 654.982,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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