CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
12/07/2021
Plano Interno:
001686
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
105901/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
COVID 19 - Recursos do Tesouro
4TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS COVID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE005930 | 12/07/2021 | 3.517.318,12 | 3.517.318,12 | 3.517.318,12 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS COVID
|
2021NE005930 | 12/07/2021 | 947.243,29 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019 - OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE008138 | 03/09/2021 | 882.165,84 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE008463 | 20/09/2021 | 912.282,47 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019- GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
|
2021NE009388 | 21/10/2021 | 868.460,64 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE009704 | 28/10/2021 | -92.834,12 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 185/2019; HOSP. GERAL DE BARREIRINHAS; AGOSTO/2021; PROC. 154624/2021
|
2021NL031345 | 20/08/2021 | 0,00 | 885.650,60 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 185/2019/ HOSP. GERAL DE BARREIRINHA; JULHO/2021; PROC. 142410/2021
|
2021NL034898 | 22/09/2021 | 0,00 | 908.797,71 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019; HOSP. GERAL BARREIRINHAS; - COVID; SETEMBRO/2021; PROC. 180598/2021
|
2021NL035127 | 22/09/2021 | 0,00 | 868.460,64 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 185/2019; HOSP. GERAL DE BARREIRINHAS; OUT/2021; PROC. 201201/2021
|
2021NL039128 | 26/10/2021 | 0,00 | 854.409,17 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050196 | 23/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 885.650,60 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058144 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 908.797,71 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB058493 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 868.460,64 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067957 | 26/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 854.409,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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