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NOTA DE EMPENHO 2021NE005930

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 3.702.986,36
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

12/07/2021

Plano Interno:

001686

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

105901/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

COVID 19 - Recursos do Tesouro

Descrição

4TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS COVID

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE005930 12/07/2021 3.517.318,12 3.517.318,12 3.517.318,12
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4TA CT 185/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS COVID
2021NE005930 12/07/2021 947.243,29 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019 - OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
2021NE008138 03/09/2021 882.165,84 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 185/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
2021NE008463 20/09/2021 912.282,47 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019- GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE BARREIRINHAS
2021NE009388 21/10/2021 868.460,64 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
2021NE009704 28/10/2021 -92.834,12 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 185/2019; HOSP. GERAL DE BARREIRINHAS; AGOSTO/2021; PROC. 154624/2021
2021NL031345 20/08/2021 0,00 885.650,60 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 185/2019/ HOSP. GERAL DE BARREIRINHA; JULHO/2021; PROC. 142410/2021
2021NL034898 22/09/2021 0,00 908.797,71 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 185/2019; HOSP. GERAL BARREIRINHAS; - COVID; SETEMBRO/2021; PROC. 180598/2021
2021NL035127 22/09/2021 0,00 868.460,64 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 185/2019; HOSP. GERAL DE BARREIRINHAS; OUT/2021; PROC. 201201/2021
2021NL039128 26/10/2021 0,00 854.409,17 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB050196 23/08/2021 0,00 0,00 885.650,60
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB058144 22/09/2021 0,00 0,00 908.797,71
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB058493 22/09/2021 0,00 0,00 868.460,64
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB067957 26/10/2021 0,00 0,00 854.409,17

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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