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NOTA DE EMPENHO 2021NE005037

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 2.115.793,28
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

22/06/2021

Plano Interno:

001833

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

33627/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Política Estadual de Investigação Laboratorial de Vigilância em Saúde

Fonte:

Transferências de Recursos do Sistema Único

Descrição

5º TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO LACEN

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE005037 22/06/2021 1.182.020,92 1.182.020,92 1.182.020,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5º TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO LACEN
2021NE005037 22/06/2021 948.832,59 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento, conforme instrução processual, às fls 392 dos autos.
2021NE006986 30/07/2021 -466.885,68 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO LACEN
2021NE007655 19/08/2021 285.007,52 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5ºTA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO LACEN.
2021NE008443 20/09/2021 415.066,99 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; JUN/21; 107392/2021
2021NL019684 28/06/2021 0,00 247.761,79 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; JUL/21; Lacen; 131868/2021
2021NL025068 28/07/2021 0,00 234.185,12 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; JUL/21; Lacen; 131868/2021
2021NL025072 28/07/2021 0,00 206.935,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; JUL/21; Lacen; 131868/2021
2021NL025071 28/07/2021 0,00 27.249,42 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Demembrar valore em duas contas
2021NL025070 28/07/2021 0,00 -234.185,12 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 177/2019; LACEM; AGOSTO/2021; PROC. 158147/2021
2021NL031392 20/08/2021 0,00 240.041,23 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; SET/21; 179551/2021
2021NL035479 28/09/2021 0,00 460.032,78 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB034441 28/06/2021 0,00 0,00 247.761,79
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB042604 28/07/2021 0,00 0,00 206.935,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB042603 28/07/2021 0,00 0,00 27.249,42
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB050184 20/08/2021 0,00 0,00 240.041,23
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB059704 28/09/2021 0,00 0,00 460.032,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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