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NOTA DE EMPENHO 2021NE004592

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 2.182.536,54
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

07/06/2021

Plano Interno:

001659

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

25576/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

COVID 19 - Recursos do Tesouro

Descrição

3TA CT 181/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE004592 07/06/2021 2.182.536,54 2.182.536,54 2.182.536,54
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3TA CT 181/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ
2021NE004592 07/06/2021 807.904,65 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 181/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAÚ
2021NE005876 09/07/2021 512.278,40 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 181/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAU
2021NE007663 19/08/2021 668.614,64 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3TA CT 181/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL GERAL DE GRAJAU
2021NE009617 27/10/2021 193.738,85 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 181/2019; HOSP. GERAL DE GRAJAU - COVID 19; JUNHO/2021; PROC. 110725/2021/2021
2021NL018008 21/06/2021 0,00 541.001,60 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 181/2019; HOSP. GERAL DE GRAJAU - COVID 19; PROC. 110725/2021/2021
2021NL018002 21/06/2021 0,00 510.001,60 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
2021NL018007 21/06/2021 0,00 -510.001,60 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor indevido
2021NL018017 21/06/2021 0,00 -541.001,60 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 181/2019; HOSP. GERAL DE GRAJAU; JUNHO/2021; PROC. 110725/2021
2021NL018661 24/06/2021 0,00 541.001,60 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 181/2019; JUL/2021; HOSPITAL GERAL GRAJAU - COVID; PROC.129427/2021
2021NL024837 26/07/2021 0,00 717.213,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 181/2019; HOSP. GERAL DE GRAJAU; AGOSTO/2021; PROC. 150976/2021
2021NL031335 20/08/2021 0,00 730.582,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 181/2019; OUTUBRO/2021; HOSPITAL GERAL GRAJAU ; PROC. 201192/2021
2021NL039578 29/10/2021 0,00 193.738,85 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB034010 24/06/2021 0,00 0,00 541.001,60
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB041865 26/07/2021 0,00 0,00 717.213,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB050202 23/08/2021 0,00 0,00 730.582,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB068872 29/10/2021 0,00 0,00 193.738,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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