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NOTA DE EMPENHO 2021NE004295

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 1.700.789,64
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

27/05/2021

Plano Interno:

001656

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

34898/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

5TA CT 180/2019; GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO OLHO DAGUA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE004295 27/05/2021 1.137.876,44 1.137.876,44 1.137.876,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5TA CT 180/2019; GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO OLHO DAGUA
2021NE004295 27/05/2021 861.063,88 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5TA CT 180/2019; GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REAB. OLHO DÁGUA
2021NE005831 09/07/2021 558.269,16 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE DE VALORES EXCEDENTES PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
2021NE007235 12/08/2021 -281.456,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 180/2019; CENTRO DE REABLITAÇÃO DO OLHO DAGUA; JUNHO/2021; PROC. 131876/2021
2021NL031616 24/08/2021 0,00 579.607,28 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 180/2019; JUN/21; 108030/2021 CENTRO DE REABILITAÇÃO OLHO DAGUA
2021NL032156 31/08/2021 0,00 558.269,16 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB050761 26/08/2021 0,00 0,00 579.607,28
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB053130 01/09/2021 0,00 0,00 558.269,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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