CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
27/05/2021
Plano Interno:
001656
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
34898/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
5TA CT 180/2019; GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO OLHO DAGUA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE004295 | 27/05/2021 | 1.137.876,44 | 1.137.876,44 | 1.137.876,44 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5TA CT 180/2019; GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO OLHO DAGUA
|
2021NE004295 | 27/05/2021 | 861.063,88 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5TA CT 180/2019; GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REAB. OLHO DÁGUA
|
2021NE005831 | 09/07/2021 | 558.269,16 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE DE VALORES EXCEDENTES PARA AJUSTE ORÇAMENTÁRIO
|
2021NE007235 | 12/08/2021 | -281.456,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 180/2019; CENTRO DE REABLITAÇÃO DO OLHO DAGUA; JUNHO/2021; PROC. 131876/2021
|
2021NL031616 | 24/08/2021 | 0,00 | 579.607,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA CT 180/2019; JUN/21; 108030/2021 CENTRO DE REABILITAÇÃO OLHO DAGUA
|
2021NL032156 | 31/08/2021 | 0,00 | 558.269,16 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB050761 | 26/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 579.607,28 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB053130 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 558.269,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,