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NOTA DE EMPENHO 2021NE004245

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 212.310,06
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

26/05/2021

Plano Interno:

001833

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

33627/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Atenção Primária e Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Política Estadual de Investigação Laboratorial de Vigilância em Saúde

Fonte:

Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos

Descrição

5ª TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO LACEN

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE004245 26/05/2021 212.310,06 212.310,06 70.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5ª TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO LACEN
2021NE004245 26/05/2021 75.444,45 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO LACEN
2021NE009544 26/10/2021 136.865,61 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; JUN/21; 107392/2021
2021NL019683 28/06/2021 0,00 72.310,06 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ª TA AO CT 177/2019; LACEN/JUNHO/2021; PROC. 107392/2021
2021NL019893 28/06/2021 0,00 70.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para ajuste de valor
2021NL019886 28/06/2021 0,00 -72.310,06 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 177/2019; LACEN;JUNHO/2021; PROC.,107392/2021
2021NL032164 31/08/2021 0,00 2.310,06 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE
2021NL035837 01/09/2021 0,00 -2.310,06 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 177/2019; LACEN; JULHO/2021; PROC. 131868/2021
2021NL052909 30/12/2021 0,00 70.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 177/2019; LACEN; AGOSTO/2021; PROC. 158147/2021
2021NL052910 30/12/2021 0,00 70.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; JUN/21; LACEN; 107392/2021
2021NL052906 30/12/2021 0,00 2.310,06 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB034731 28/06/2021 0,00 0,00 70.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE004245 28/06/2021 142.310,06 142.310,06

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