CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
26/05/2021
Plano Interno:
001833
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
33627/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Atenção Primária e Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Política Estadual de Investigação Laboratorial de Vigilância em Saúde
Fonte:
Vigilância em Saúde/Incentivo Financeiro aos
5ª TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO LACEN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE004245 | 26/05/2021 | 212.310,06 | 212.310,06 | 70.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5ª TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO LACEN
|
2021NE004245 | 26/05/2021 | 75.444,45 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 177/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO LACEN
|
2021NE009544 | 26/10/2021 | 136.865,61 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; JUN/21; 107392/2021
|
2021NL019683 | 28/06/2021 | 0,00 | 72.310,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5ª TA AO CT 177/2019; LACEN/JUNHO/2021; PROC. 107392/2021
|
2021NL019893 | 28/06/2021 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para ajuste de valor
|
2021NL019886 | 28/06/2021 | 0,00 | -72.310,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 177/2019; LACEN;JUNHO/2021; PROC.,107392/2021
|
2021NL032164 | 31/08/2021 | 0,00 | 2.310,06 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE
|
2021NL035837 | 01/09/2021 | 0,00 | -2.310,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 177/2019; LACEN; JULHO/2021; PROC. 131868/2021
|
2021NL052909 | 30/12/2021 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5º TA AO CT 177/2019; LACEN; AGOSTO/2021; PROC. 158147/2021
|
2021NL052910 | 30/12/2021 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 5TA 177/2019; JUN/21; LACEN; 107392/2021
|
2021NL052906 | 30/12/2021 | 0,00 | 2.310,06 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034731 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2021NE004245 | 28/06/2021 | 142.310,06 | 142.310,06 |
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