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NOTA DE EMPENHO 2021NE004235

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 5.864.583,76
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

26/05/2021

Plano Interno:

001690

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

35445/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

6ª TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA - MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE004235 26/05/2021 4.567.596,14 4.567.596,14 4.567.596,14
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6ª TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA - MA
2021NE004235 26/05/2021 3.311.699,43 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6ºTA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA.
2021NE005634 06/07/2021 1.904.390,52 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para ajuste de saldo orçamentário
2021NE006949 30/07/2021 -648.493,81 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6TA CT 212/2018; JUN/21; H.G. Chapadinha; 105726/2021
2021NL032177 31/08/2021 0,00 1.904.390,52 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6ºTA AO CT 212/2018; JULHO/2021; HOSP. GERAL CHAPADINHA; PROC. 128332/2021
2021NL034793 21/09/2021 0,00 2.663.205,62 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB052920 01/09/2021 0,00 0,00 1.904.390,52
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB057740 21/09/2021 0,00 0,00 2.663.205,62

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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