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NOTA DE EMPENHO 2021NE004192

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 232.977,06
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

25/05/2021

Plano Interno:

001690

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

35445/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato

Descrição

6º TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA - MA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE004192 25/05/2021 232.977,06 232.977,06 232.977,06
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6º TA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA - MA
2021NE004192 25/05/2021 116.488,53 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6ºTA AO CT 212/2018; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA.
2021NE005633 06/07/2021 116.488,53 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6º TA AO CT 212/2018; HOSP. GERAL DE CHAPADINHA; JUNHO/2021; PROC. 105726/2021
2021NL017589 15/06/2021 0,00 116.488,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6ºTA AO CT 212/2018; HOSPITAL GERAL DE CHAPADINHA; JULHO/2021; PROC. 128332/2021
2021NL024064 20/07/2021 0,00 116.488,53 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB031424 15/06/2021 0,00 0,00 116.488,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB040701 20/07/2021 0,00 0,00 116.488,53

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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