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NOTA DE EMPENHO 2021NE003335

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 3.210.668,00
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

30/04/2021

Plano Interno:

001653

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

36570/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

3º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO POLICLINICA DA CIDADE OPERARIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE003335 30/04/2021 3.210.668,00 3.210.668,00 3.210.668,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO POLICLINICA DA CIDADE OPERARIA
2021NE003335 30/04/2021 843.083,57 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA POLICLINICA DA CIDADE OPERÁRIA
2021NE004621 08/06/2021 843.083,57 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA POLICLÍNICA CIDADE OPERÁRIA
2021NE005647 06/07/2021 829.281,29 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 179/2019; ;GERENCIAMENTO DA POLICLINICA DA CIDADE OPERARIA
2021NE007956 27/08/2021 695.219,57 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 179/2019; MAI/21; 86668/2021
2021NL018673 24/06/2021 0,00 843.083,57 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 179/2019; JUL/21; 129425/2021; UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO POLICLINICA DA CIDADE OPERARIA
2021NL025616 03/08/2021 0,00 769.054,43 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 179/2019; POLICLINICA DA CIDADE OPERARIA; JUNHO/2021; PROC. 107399/2021
2021NL032150 31/08/2021 0,00 829.281,29 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 179/2019; POLICLINICA DA CIDADE OPERARIA; AGOSTO/2021; PROC. 152769/2021
2021NL036084 05/10/2021 0,00 769.248,71 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB034029 28/06/2021 0,00 0,00 843.083,57
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB043995 03/08/2021 0,00 0,00 769.054,43
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB052963 01/09/2021 0,00 0,00 829.281,29
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB061664 05/10/2021 0,00 0,00 769.248,71

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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