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NOTA DE EMPENHO 2021NE003325

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 8.305.931,92
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

30/04/2021

Plano Interno:

001666

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

36570/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

3º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA ARAÇAGY

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE003325 30/04/2021 8.305.931,92 8.305.931,92 8.305.931,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA ARAÇAGY
2021NE003325 30/04/2021 2.407.090,32 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA UPA DO ARAÇAGY
2021NE004623 08/06/2021 2.159.377,53 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA ARAÇAGY
2021NE005650 06/07/2021 2.080.252,25 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 179/2019; ;GERENCIAMENTO DA UPA DO ARAÇAGY
2021NE007957 27/08/2021 1.659.211,82 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 179/2019; MAI/21; 86668/2021
2021NL018676 24/06/2021 0,00 2.159.377,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 179/2019; JUL/21; 129425/2021; UPA ARAÇAGY
2021NL025619 03/08/2021 0,00 2.036.159,79 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 179/2019; UPA DO ARAÇAGY; JUNHO/2021; PROC. 107399/2021
2021NL032152 31/08/2021 0,00 2.080.252,25 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 179/2019; UPA ARAÇAGY; UPA ITAQUI BACANGA; AGOSTO/2021; PROC. 152769/2021
2021NL036086 05/10/2021 0,00 2.030.142,35 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB034029 28/06/2021 0,00 0,00 2.159.377,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB043995 03/08/2021 0,00 0,00 2.036.159,79
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB052963 01/09/2021 0,00 0,00 2.080.252,25
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB061664 05/10/2021 0,00 0,00 2.030.142,35

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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