CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
30/04/2021
Plano Interno:
001666
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
36570/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
3º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA ARAÇAGY
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE003325 | 30/04/2021 | 8.305.931,92 | 8.305.931,92 | 8.305.931,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 3º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA ARAÇAGY
|
2021NE003325 | 30/04/2021 | 2.407.090,32 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA UPA DO ARAÇAGY
|
2021NE004623 | 08/06/2021 | 2.159.377,53 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3ºTA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO DO GERENCIAMENTO DA UPA ARAÇAGY
|
2021NE005650 | 06/07/2021 | 2.080.252,25 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 3º TA AO CT 179/2019; ;GERENCIAMENTO DA UPA DO ARAÇAGY
|
2021NE007957 | 27/08/2021 | 1.659.211,82 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 179/2019; MAI/21; 86668/2021
|
2021NL018676 | 24/06/2021 | 0,00 | 2.159.377,53 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3TA CT 179/2019; JUL/21; 129425/2021; UPA ARAÇAGY
|
2021NL025619 | 03/08/2021 | 0,00 | 2.036.159,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 179/2019; UPA DO ARAÇAGY; JUNHO/2021; PROC. 107399/2021
|
2021NL032152 | 31/08/2021 | 0,00 | 2.080.252,25 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3º TA AO CT 179/2019; UPA ARAÇAGY; UPA ITAQUI BACANGA; AGOSTO/2021; PROC. 152769/2021
|
2021NL036086 | 05/10/2021 | 0,00 | 2.030.142,35 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB034029 | 28/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.159.377,53 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB043995 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.036.159,79 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB052963 | 01/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.080.252,25 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB061664 | 05/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.030.142,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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