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NOTA DE EMPENHO 2021NE002594

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 10.929.404,69
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

31/03/2021

Plano Interno:

018206

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

46797/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

COVID 19 - Recursos do Tesouro

Descrição

OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÃO LUIS - COVID 19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002594 31/03/2021 10.425.036,45 10.425.036,45 10.425.036,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÃO LUIS - COVID 19
2021NE002594 31/03/2021 2.865.099,32 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 089/2021; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NO HOSPITAL DE CAMAPNHA DE SÃO LUIS
2021NE003630 11/05/2021 2.865.099,32 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: CT 98/2021; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÃO LUIS - MA
2021NE004610 08/06/2021 2.493.853,53 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÃO LUIS-COVID.
2021NE005713 07/07/2021 2.453.168,40 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento para ajuste de saldo orçamentário
2021NE006950 30/07/2021 -252.184,12 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 98/2021; ABR/21; Hosp. de Campanha de São Luís; 71434/2021
2021NL011059 05/05/2021 0,00 2.865.099,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 98/2021; HOSPT. DE CAMPANHA DE SÃO LUIS; MAIO/2021; PROC. 84940/2021
2021NL013682 24/05/2021 0,00 2.493.853,53 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 98/2021; JUNHO/2021; HOSPITAL CAMPANHA SÃO LUIS -COVID; PROC. 107385/2021
2021NL018689 24/06/2021 0,00 2.596.784,40 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 98/2021; JULHO/2021; HOSPITAL DE CAMPANHA DE SÃO LUIS ; PROC. 128317/2021
2021NL024014 20/07/2021 0,00 2.469.299,20 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB021198 06/05/2021 0,00 0,00 2.865.099,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB025738 24/05/2021 0,00 0,00 2.493.853,53
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB034027 24/06/2021 0,00 0,00 2.596.784,40
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB040674 20/07/2021 0,00 0,00 2.469.299,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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