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NOTA DE EMPENHO 2021NE002547

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 15.977.033,16
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

30/03/2021

Plano Interno:

001682

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

33749/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

7TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRO DE CAXIAS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002547 30/03/2021 15.977.033,16 15.977.033,16 15.977.033,16
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 7TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRO DE CAXIAS
2021NE002547 30/03/2021 3.347.578,18 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRO DE CAXIAS
2021NE004269 27/05/2021 3.347.578,18 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA AO CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRO DE CAXIAS
2021NE004633 08/06/2021 3.347.578,18 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7TA CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSP. MACRO CAXIAS
2021NE005840 09/07/2021 2.586.720,44 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7º TA AO CT 190/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MACRO DE CAXIAS
2021NE007963 27/08/2021 3.347.578,18 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ºTA AO CT 190/2019; ABRIL/02021; HOSPITAL MACRO CAXIAS; PROC. 63431/2021
2021NL013423 20/05/2021 0,00 2.609.581,66 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7º TA AO CT 190/2019; JUNHO/2021; HOSPITAL MACRO CAXIAS; PROC. 107406/2021
2021NL018656 24/06/2021 0,00 3.324.716,96 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7º TA AO CT 190/2019; HOSP. MACRO DE CAXIAS; MAIO/2021; PROC. 86684/2021
2021NL021025 02/07/2021 0,00 3.347.578,18 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7TA CT 190/2019; JUL/21; 129413/2021
2021NL024894 26/07/2021 0,00 3.347.578,18 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7º TA AO CT 190/2019; HOSP. MACORREGIONAL DE CAXIAS; AGOSTO/2021; PROC. 150943/2021
2021NL038696 21/10/2021 0,00 3.347.578,18 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB025289 21/05/2021 0,00 0,00 2.609.581,66
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB033990 24/06/2021 0,00 0,00 3.324.716,96
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB036037 02/07/2021 0,00 0,00 3.347.578,18
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB042068 27/07/2021 0,00 0,00 3.347.578,18
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB066796 21/10/2021 0,00 0,00 3.347.578,18

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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