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NOTA DE EMPENHO 2021NE001658

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 13.647.739,55
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

09/03/2021

Plano Interno:

018054

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

31376/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

COVID 19 - Recursos do Tesouro

Descrição

GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE IMPERATRIZ - COVID 19

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001658 09/03/2021 13.513.822,45 13.513.822,45 13.513.822,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: GERENCIAMENTO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE IMPERATRIZ - COVID 19
2021NE001658 09/03/2021 13.580.781,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: NAE DE VALOR EXCEDENTE PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2021NE007731 20/08/2021 -66.958,55 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 55/2021; HOSP. DE CAMPANHA DE IMPERATRIZ; MAR/2021; PROC. 61439/2021
2021NL009537 16/04/2021 0,00 2.716.156,10 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 55/2021; HOSP. DE CAMPANHA DE IMPERATRIZ,; ABRIL/2021; PROC. 64485/2021
2021NL010404 28/04/2021 0,00 2.004.976,32 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 55/2021; MAIO/2021; HOSPITAL CAMPANHA IMPERATRIZ; PROC. 86716/2021
2021NL013466 20/05/2021 0,00 2.225.474,69 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 55/2021; Hosp. de Campanha de Imperatriz; jun/21; 107093/2021
2021NL018720 24/06/2021 0,00 2.231.187,15 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 55/2021; JULHO/2021; HOSPITAL DE CAMPANHA DE IMPERATRIZ; PROC. 128294/2021
2021NL024034 20/07/2021 0,00 2.059.402,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 55/2021; JULHO/2021; HOSPITAL DE CAMPANHA DE IMPERATRIZ; PROC. 128294/2021
2021NL024026 20/07/2021 0,00 2.059.402,56 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR
2021NL024033 20/07/2021 0,00 -2.059.402,56 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CT 55/2021; HOSP. DE CAMPANHA DE IMPERATRIZ; AGOSTO/2021; PROC. 150984/2021
2021NL031344 20/08/2021 0,00 2.276.625,63 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB016501 19/04/2021 0,00 0,00 2.716.156,10
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB018970 29/04/2021 0,00 0,00 2.004.976,32
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB025325 21/05/2021 0,00 0,00 2.225.474,69
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB034054 24/06/2021 0,00 0,00 2.231.187,15
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB040698 20/07/2021 0,00 0,00 2.059.402,56
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB050195 23/08/2021 0,00 0,00 2.276.625,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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