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NOTA DE EMPENHO 2021NE000200

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 1.500.000,00
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

03/02/2021

Plano Interno:

001681

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

109884/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato

Descrição

2TA AO CT 184/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DE TIMON

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000200 03/02/2021 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2TA AO CT 184/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DE TIMON
2021NE000200 03/02/2021 300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA DE TIMON
2021NE000819 19/02/2021 300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 184/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE NA UPA DE TIMON
2021NE001441 05/03/2021 300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1° TA AO CTR N° 184/2019; GERENCIAMENTO UPA DE TIMON
2021NE002726 08/04/2021 300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 1ºTA AO CT 184/2019; PARCELA DE MAIO/2021; UPA TIMON; PROC. 109884/2020
2021NE003734 13/05/2021 300.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 184/2019; JAN/21; 6331/2021 UPA DE TIMON
2021NL001523 04/02/2021 0,00 300.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1 CT 184/2019; FEV/21; 22880/2021 UPA DE TIMON
2021NL003414 22/02/2021 0,00 300.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 184/2019; MAR/21; 42756/2021
2021NL006590 18/03/2021 0,00 300.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1TA CT 184/2019; ABR/21; 65932/2021 UPA DE TIMON
2021NL009803 22/04/2021 0,00 300.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 1º TA AO CT 184/2019; UPA DE TIMON; MAIO/2021; PROC. 87779/2021
2021NL013378 20/05/2021 0,00 300.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB001064 05/02/2021 0,00 0,00 300.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB003915 24/02/2021 0,00 0,00 300.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB010298 19/03/2021 0,00 0,00 300.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB017520 26/04/2021 0,00 0,00 300.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB025209 21/05/2021 0,00 0,00 300.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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