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NOTA DE EMPENHO 2021NE000182

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 2.560.000,00
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

03/02/2021

Plano Interno:

001668

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

111624/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato

Descrição

2º TA AO CT 179/2019;OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UPA PARQUE VITORIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000182 03/02/2021 2.560.000,00 2.560.000,00 2.560.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019;OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NA UPA PARQUE VITORIA
2021NE000182 03/02/2021 640.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NA UPA PARQUE VITORIA
2021NE000388 12/02/2021 640.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA PQ. VITÓRIA
2021NE001750 11/03/2021 640.000,00 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA DO PARQUE VITORIA
2021NE002680 07/04/2021 640.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019/ JAN/2021 UPA DO PARQUE VITORIA; PROC. 4307;2021
2021NL001522 04/02/2021 0,00 640.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019; FEV/2021; UPA PARQUE VITORIA; PROC. 21385/2021
2021NL002375 17/02/2021 0,00 640.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 179/2019; MAR/21; 41177/2021
2021NL006390 17/03/2021 0,00 640.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 179/2019; ABR/21; 62376/2021 UPA PARQUE VITORIA
2021NL009665 20/04/2021 0,00 640.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB001084 05/02/2021 0,00 0,00 640.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB002555 18/02/2021 0,00 0,00 640.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB009855 18/03/2021 0,00 0,00 640.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB016952 22/04/2021 0,00 0,00 640.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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