CPF/CNPJ:
18519709000163
Emissão:
03/02/2021
Plano Interno:
001713
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e
Processo:
138611/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar
Fonte:
Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000
4TA CT 177/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE000179 | 03/02/2021 | 9.997.293,89 | 9.997.293,89 | 9.997.293,89 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4TA CT 177/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
|
2021NE000179 | 03/02/2021 | 2.385.503,32 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 212/2016; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
|
2021NE000376 | 12/02/2021 | 2.385.503,32 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 5º TA AO CT 212/2016; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE PRESIDENTE VARGAS
|
2021NE001736 | 11/03/2021 | 2.385.503,32 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: GERENCIAMENTO - HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS - 177/2019
|
2021NE002746 | 08/04/2021 | 2.385.503,32 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 177/2019; GERENCIAMENTO DO HOSPITAL PRESIDENTE VARGAS
|
2021NE003811 | 17/05/2021 | 791.939,25 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO
|
2021NE004719 | 17/05/2021 | -336.658,54 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4° TA AO CTR 177/2019; COMP. JAN/21; HOSP. PRES. VARGAS; N° 4754/2021
|
2021NL001428 | 03/02/2021 | 0,00 | 2.015.371,74 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 177/2019; FEV/2021;HOSP. PRESIDENTE VARGAS; PROC. 25127/2021
|
2021NL003839 | 24/02/2021 | 0,00 | 2.020.440,37 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇAÕ DE VALOR
|
2021NL003898 | 24/02/2021 | 0,00 | -2.020.440,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 177/2019; FEV/2021; HOSP. PRES. VARGAS ; PROC. 25127/2021
|
2021NL007122 | 23/03/2021 | 0,00 | 2.020.440,37 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4TA 177/2019; MAR/21; 41849/2021
|
2021NL009842 | 22/04/2021 | 0,00 | 1.965.738,31 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4º TA AO CT 177/2019; HOSP. PRESIDENTE VARGAS, ABRIL/2021; PROC. 64467/2021
|
2021NL012855 | 14/05/2021 | 0,00 | 1.946.898,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 177/2019; MAIO/2021; HOSP. PRESIDENTE VARGAS; PROC. 85983/2021
|
2021NL035692 | 29/09/2021 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 177/2019; MAIO/2021; HOSP. PRESIDENTE VARGAS; PROC. 85983/2021
|
2021NL040189 | 05/11/2021 | 0,00 | 548.844,68 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000943 | 04/02/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.015.371,74 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB011153 | 24/03/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.020.440,37 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB017641 | 26/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.965.738,31 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB023919 | 17/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.946.898,79 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB060076 | 29/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB070341 | 05/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 548.844,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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