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NOTA DE EMPENHO 2021NE000104

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 7.260.349,70
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

28/01/2021

Plano Interno:

001667

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

111624/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

2ºTA AO CT 179/2019 UPA ITAQUI BACANGA PROC. 111624/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000104 28/01/2021 5.734.463,58 5.734.463,58 5.734.463,58
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2ºTA AO CT 179/2019 UPA ITAQUI BACANGA PROC. 111624/2020
2021NE000104 28/01/2021 1.624.351,66 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SAUDE NA UPA ITAQUI BACANGA
2021NE000387 12/02/2021 1.624.351,66 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2TA CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA ITAQUI BACANGA
2021NE001749 11/03/2021 1.624.351,66 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 2º TA AO CT 179/2019; GERENCIAMENTO DA UPA ITAQUI BACANGA
2021NE002679 07/04/2021 1.624.351,66 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA AJUSTE ORÇAMENTARIO
2021NE003958 03/05/2021 -762.943,06 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 179/2019; DEZ/2020; UPA ITAQUI BACANGA PROC. 4307/2021
2021NL001508 28/01/2021 0,00 1.456.563,18 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2° TA AO CTR N° 179/2019; COMP. FEV/2021; UPA DO ITAQUI BACANGA; N° 213385/2021
2021NL004751 02/03/2021 0,00 1.452.998,86 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 179/2019; MAR/21; 41177/2021
2021NL009867 13/04/2021 0,00 803.681,60 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2ºTA AO CT 179/2019 UPA ITAQUI BACANGA PROC. 111624/2020
2021NL008719 13/04/2021 0,00 600.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2TA CT 179/2019; ABR/21; 62376/2021
2021NL010805 04/05/2021 0,00 1.421.219,94 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB001012 28/01/2021 0,00 0,00 1.456.563,18
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB006124 03/03/2021 0,00 0,00 1.452.998,86
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB015660 14/04/2021 0,00 0,00 600.000,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB017672 26/04/2021 0,00 0,00 803.681,60
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB020696 06/05/2021 0,00 0,00 1.421.219,94

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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