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NOTA DE EMPENHO 2021NE000824

Favorecido

QUALITECH ENGENHARIA LTDA
R$ 588.901,52
 

CPF/CNPJ:

69388361000153

Emissão:

24/09/2021

Plano Interno:

019182

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

Manutenção e Conservação de Bens Imóveis

Processo:

155855/2021

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Avança Turismo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Turismo

Ação:

Promoção à Atração de Investimentos no Turismo

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

EMPENHO DA DESPESA COM O PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO CASARÃO EUGÊNIA CAMPOS LOCALIZADO EM SÃO JOÃO DO SÓTER - MA, COMPREENDENDO A EXECUSSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO ESTADO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000824 24/09/2021 588.901,52 279.728,22 279.728,22
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM O PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO CASARÃO EUGÊNIA CAMPOS LOCALIZADO EM SÃO JOÃO DO SÓTER - MA, COMPREENDENDO A EXECUSSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO ESTADO.
2021NE000824 24/09/2021 588.901,52 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM A NOTA FISCAL N° 101004, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CASARÃO EUGÊNIA CAMPOS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO
2021NL003347 08/11/2021 0,00 279.728,22 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB073211 12/11/2021 0,00 0,00 276.930,94
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
2021PP001743 12/11/2021 0,00 0,00 2.797,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE000824 12/11/2021 309.173,30 0,00

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