CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
24/09/2021
Plano Interno:
019182
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
155855/2021
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM O PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO CASARÃO EUGÊNIA CAMPOS LOCALIZADO EM SÃO JOÃO DO SÓTER - MA, COMPREENDENDO A EXECUSSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO ESTADO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000824 | 24/09/2021 | 588.901,52 | 279.728,22 | 279.728,22 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM O PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA DO CASARÃO EUGÊNIA CAMPOS LOCALIZADO EM SÃO JOÃO DO SÓTER - MA, COMPREENDENDO A EXECUSSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMA E/OU ADEQUAÇÕES SOB DEMANDA, DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO ESTADO.
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2021NE000824 | 24/09/2021 | 588.901,52 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM A NOTA FISCAL N° 101004, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CASARÃO EUGÊNIA CAMPOS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO
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2021NL003347 | 08/11/2021 | 0,00 | 279.728,22 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB073211 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 276.930,94 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001743 | 12/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 2.797,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2021NE000824 | 12/11/2021 | 309.173,30 | 0,00 |
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