CPF/CNPJ:
69388361000153
Emissão:
13/08/2021
Plano Interno:
017786
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Obras Públicas para Uso Comum do Povo
Processo:
111403/2021
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO MARANHÃO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000710 | 13/08/2021 | 1.265.696,89 | 200.703,69 | 200.703,69 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO MARANHÃO
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2021NE000710 | 13/08/2021 | 1.265.696,89 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS COM A NOTA FISCAL N° 100966, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO RELATIVA AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE B
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2021NL003128 | 20/10/2021 | 0,00 | 200.703,69 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB067400 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 194.682,58 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001616 | 25/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.021,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2021NE000710 | 25/10/2021 | 1.064.993,20 | 0,00 |
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