CPF/CNPJ:
04896660000153
Emissão:
07/05/2021
Plano Interno:
015915
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Outras Obras e Instalações
Processo:
126398/2020
Processo Licitatório:
TOMADA DE PREÇO
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 005/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000516 | 07/05/2021 | 638.036,99 | 638.036,99 | 638.036,99 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TUTÓIA-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 005/2020
|
2021NE000516 | 07/05/2021 | 638.036,99 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO, EM TUTÓIA-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PERÍODO DE 16/06/2021 A
|
2021NL002103 | 19/07/2021 | 0,00 | 320.189,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NF 619, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO, EM TUTÓIA-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
|
2021NL002619 | 13/09/2021 | 0,00 | 208.384,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NF 619, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO, EM TUTÓIA-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE
|
2021NL002617 | 13/09/2021 | 0,00 | 208.384,10 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DA NL 2617
|
2021NL002618 | 13/09/2021 | 0,00 | -208.384,10 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A NF 628, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO, EM TUTÓIA-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PERÍODO D
|
2021NL002912 | 06/10/2021 | 0,00 | 109.463,61 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO PARA CORREÇÃO DA DESPESA CERTIFICADA
|
2021NL003073 | 06/10/2021 | 0,00 | -109.463,61 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CERTIFICAÇÃO DA DESPESA COM A NF 629, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO PEDRO, EM TUTÓIA-MA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PERÍODO
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2021NL003075 | 15/10/2021 | 0,00 | 109.463,61 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB041496 | 23/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 310.583,60 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001146 | 03/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 9.605,68 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB055723 | 14/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 202.132,58 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2021PP001422 | 22/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 6.251,52 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065267 | 15/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 98.969,46 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2021PP001585 | 19/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 10.494,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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