CPF/CNPJ:
00065106261368
Emissão:
17/05/2021
Plano Interno:
006090
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
88094/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Avança Turismo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Promoção à Atração de Investimentos no Turismo
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
R
EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO SUPERVISIONAR EVOLUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/21, EM TUTÓIA, PRIMEIRA CRUZ (CASSÓ), BARREIRINHAS E HUMBERTO DE CAMPOS, CONFORME RD N° 85 E PORTARIA N° 89/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000534 | 17/05/2021 | 672,00 | 672,00 | 672,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO SUPERVISIONAR EVOLUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/21, EM TUTÓIA, PRIMEIRA CRUZ (CASSÓ), BARREIRINHAS E HUMBERTO DE CAMPOS, CONFORME RD N° 85 E PORTARIA N° 89/2021.
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2021NE000534 | 17/05/2021 | 672,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO SUPERVISIONAR EVOLUÇÃO DE OBRAS DO PROGRAMA DESTINO LENÇÓIS E DELTA, NO PERÍODO DE 18 A 20/05/21, EM TU
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2021NL001590 | 17/05/2021 | 0,00 | 672,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB024328 | 18/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 672,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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