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NOTA DE EMPENHO 2021NE010171

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 439.177,40
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

05/11/2021

Plano Interno:

001656

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

202567/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato

Descrição

7º TA AO CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA. PORT. GM 2109 DE 24/09/2012; GM 1.953 DE 21/08/2017; GM 3.687 DE 22/12/2017

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE010171 05/11/2021 439.177,40 439.177,40 439.177,40
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 7º TA AO CT 180/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇOES DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA. PORT. GM 2109 DE 24/09/2012; GM 1.953 DE 21/08/2017; GM 3.687 DE 22/12/2017
2021NE010171 05/11/2021 219.588,70 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 7TA CT 180/2019; GERENCIAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DO OLHO DAGUA
2021NE011863 15/12/2021 219.588,70 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ºTA AO CT 180/2019; CENTRO REABILITAÇÃO OLHODAGUA; PROC. 228655/2021
2021NL043632 24/11/2021 0,00 219.588,70 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 7ºTA AO CT 180/2019; DEZMBRO/2021; CERS OLHO DAGUA; PROC. 244159/2021
2021NL048087 17/12/2021 0,00 219.588,70 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB077312 24/11/2021 0,00 0,00 219.588,70
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB085411 17/12/2021 0,00 0,00 219.588,70

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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