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NOTA DE EMPENHO 2021NE010143

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 3.711.618,84
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

05/11/2021

Plano Interno:

015884

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

198742/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Ações e Serviços Públicos da Saúde - 01210000

Descrição

4º TA AO CT 173/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE LAGO DA PEDRA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE010143 05/11/2021 3.711.618,84 3.711.618,84 1.500.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 4º TA AO CT 173/2020; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONAL DE LAGO DA PEDRA
2021NE010143 05/11/2021 2.806.278,04 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 4º TA AO CT 173/2020; OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL REGIONAL DE LAGO DA PEDRA.
2021NE011922 16/12/2021 905.340,80 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 3ºTA AO CT 173/2020; NOVEMBRO/2021; HOSP. REGIONAL LAGO DA PEDRA; PROC. 223647/2021
2021NL043466 23/11/2021 0,00 1.500.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 4ºTA AO CT 173/2020; DEZEMBRO/2021; HOSPITAL REGIONAL LAGO DA PEDRA; PROC. 243153/2021
2021NL050567 28/12/2021 0,00 2.211.618,84 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB076985 23/11/2021 0,00 0,00 1.500.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2021NE010143 23/11/2021 2.211.618,84 2.211.618,84

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