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NOTA DE EMPENHO 2021NE010097

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 1.541.221,66
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

05/11/2021

Plano Interno:

001676

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos e

Processo:

202837/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Qualificação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar

Fonte:

Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulato

Descrição

6º TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE010097 05/11/2021 1.541.221,66 1.541.221,66 1.541.221,66
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 6º TA AO CT 189/2019; OPERACIONALIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE NO HOSPITAL GERAL DE PERITORO
2021NE010097 05/11/2021 770.610,83 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: 6ºTA AO CT 189/2019; GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL GERAL PERITORÓ
2021NE012070 17/12/2021 770.610,83 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6º TA AO CT 189/2019; HOSPITAL GERAL DE PERITORO; NOV/2021; PROC. 224630/2021
2021NL044465 26/11/2021 0,00 770.610,83 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: 6ºTA AO CT 189/2019; DEZ /2021; HOSPTIAL GERAL PERITORO; PROC. 243544/2021
2021NL048167 17/12/2021 0,00 770.610,83 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB078284 29/11/2021 0,00 0,00 770.610,83
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB085450 17/12/2021 0,00 0,00 770.610,83

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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