CPF/CNPJ:
00074798120359
Emissão:
26/11/2021
Plano Interno:
013422
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
233570/21
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Assistência Técnica e Extensão Rural
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0618000000
EMPENHO DESPESA PAGAMENTO DE DIARIAS, OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, REUNIÃO COM EQUIPE DA AGERP, E PARTICIPAR DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NOS MUNICIPIOS DE AÇAILANDIA E IMPERATRIZ - DIAS 30/11 À 02/12/21 - PROC. 233570/21
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2021NE001362 | 26/11/2021 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DESPESA PAGAMENTO DE DIARIAS, OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, REUNIÃO COM EQUIPE DA AGERP, E PARTICIPAR DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NOS MUNICIPIOS DE AÇAILANDIA E IMPERATRIZ - DIAS 30/11 À 02/12/21 - PROC. 233570/21
|
2021NE001362 | 26/11/2021 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA PAGAMENTO DE DIARIAS, OBJETIVO TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS, REUNIÃO COM EQUIPE DA AGERP, E PARTICIPAR DE ENTREGA DE EQUIPAMEN
|
2021NL003814 | 26/11/2021 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB078240 | 26/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,