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NOTA DE EMPENHO 2021NE001388

Favorecido

FRANCIELLE RODRIGUES SILVA
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00004251574311

Emissão:

30/11/2021

Plano Interno:

013411

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

221417/2021

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Assistência Técnica e Extensão Rural

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e E

Ação:

Execução dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural

Fonte:

Adicional do ICMS - FUMACOP - 0122000000

Descrição

EMPENHO, DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM TECNICOS REGIONAIS, LANÇAMENTO DO PROJETO ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS II: O CRÉDITO RURAL COMO ESTRATÉGIA PARA CONSTRUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL NO MARANHÃO, BEM COMO APRESENTAR O PLANO DE TRABALHO E ORIENTAR A APLICAÇÃO DO CREDITO DE INSTALAÇÃO NAS MODALIDADE FOMENTO E FOMENTO MULHER, NA REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA, NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, GOVERNADOR LUIZ ROCHA, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO E SANTA FILOMENA DO MARANHAO/MA, 06 A 10/12/21

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE001388 30/11/2021 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO, DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM TECNICOS REGIONAIS, LANÇAMENTO DO PROJETO ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS II: O CRÉDITO RURAL COMO ESTRATÉGIA PARA CONSTRUÇÃO DO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL NO MARANHÃO, BEM COMO APRESENTAR O PLANO DE TRABALHO E ORIENTAR A APLICAÇÃO DO CREDITO DE INSTALAÇÃO NAS MODALIDADE FOMENTO E FOMENTO MULHER, NA REGIONAL DE PRESIDENTE DUTRA, NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE DUTRA, GOVERNADOR LUIZ ROCHA, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO E SANTA FILOMENA DO MARANHAO/MA, 06 A 10/12/21
2021NE001388 30/11/2021 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO, DESPESAS COM DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM TECNICOS REGIONAIS, LANÇAMENTO DO PROJETO ASSENTAMENTOS SUSTENTÁVEIS II:
2021NL003890 30/11/2021 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB080264 02/12/2021 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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