CPF/CNPJ:
41626169000309
Emissão:
19/08/2021
Plano Interno:
011966
Função:
AGRICULTURA
Natureza de Despesa:
Automóveis, Auto Caminhões e Ônibus
Processo:
211431/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Desenvolvimento da Agricultura Familiar e Sustentabilidade A
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar
Ação:
Promoção e Apoio ao Crédito Fundiário
Fonte:
C.R. N. 817740/2015-Mda/Cx - 0311493713
Empenho referente a aquisição de 2 veículos tipo VAN- convênio 817740/2015, unidade móveis. Processo 211431/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000691 | 19/08/2021 | 386.100,00 | 386.100,00 | 386.100,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a aquisição de 2 veículos tipo VAN- convênio 817740/2015, unidade móveis. Processo 211431/2019
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2021NE000691 | 19/08/2021 | 386.100,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV DE AQUISIÇÃO DE DAILY FURGÃO 30-130, CONFORME NF 1636, PROC.230253/21, CONV.817740/15.
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2021NL003306 | 19/11/2021 | 0,00 | 193.050,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA SICONV DE AQUISIÇÃO DE DAILY FURGÃO 30-130, CONFORME NF 1613, PROC.230257/21, CONV.817740/15.
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2021NL003308 | 19/11/2021 | 0,00 | 193.050,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB088147 | 23/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 193.050,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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