CPF/CNPJ:
00000PF0000054
Emissão:
22/10/2021
Plano Interno:
002721
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no país
Processo:
206284/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento
Ação:
Modernização da Gestão - SEAP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente ao pagamento dos bolsistas/trainees do convênio nº01/2019 SEAP/FAPEMA e acordo de cooperação FAPEMA/SEAP/VETOR BRASIL nº 03/2019, mês de outubro/2021.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE000692 | 22/10/2021 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao pagamento dos bolsistas/trainees do convênio nº01/2019 SEAP/FAPEMA e acordo de cooperação FAPEMA/SEAP/VETOR BRASIL nº 03/2019, mês de outubro/2021.
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2021NE000692 | 22/10/2021 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2021NL033034 | 22/10/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2021NL033035 | 22/10/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2021NL033036 | 22/10/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2021NL033037 | 22/10/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2021NL033038 | 22/10/2021 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB069883 | 04/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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