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NOTA DE EMPENHO 2021NE000324

Favorecido

BOLSISTAS
R$ 45.000,00
 

CPF/CNPJ:

00000PF0000054

Emissão:

28/06/2021

Plano Interno:

015524

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

Bolsas de Estudo no País

Processo:

107673/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Mais Pesquisa, Inovação, Qualificação e Popularização da Ciê

Unidade Gestora:

Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:

Inovação Científica e Tecnológica - Mais Inovação

Fonte:

Convênios com Órgãos não Federais - 021200000

Descrição

Referente ao pagamento dos bolsistas contemplados pelo Convênio nº04/2019 - FAPEMA/CAEMA, mês de junho de 2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000324 28/06/2021 45.000,00 45.000,00 45.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao pagamento dos bolsistas contemplados pelo Convênio nº04/2019 - FAPEMA/CAEMA, mês de junho de 2021.
2021NE000324 28/06/2021 45.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL019031 28/06/2021 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL019032 28/06/2021 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL019033 28/06/2021 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL019034 28/06/2021 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL019035 28/06/2021 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL019036 28/06/2021 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL019037 28/06/2021 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL019038 28/06/2021 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL019039 28/06/2021 0,00 4.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL019040 28/06/2021 0,00 4.500,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB034442 28/06/2021 0,00 0,00 4.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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