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NOTA DE EMPENHO 2021NE000097

Favorecido

BOLSISTAS
R$ 16.500,00
 

CPF/CNPJ:

00000PF0000054

Emissão:

03/03/2021

Plano Interno:

013318

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

Bolsas de Estudo no país

Processo:

7563/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Conservação dos Recursos Hídricos - Maranhão Azul

Unidade Gestora:

Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:

Monitoramento dos Recursos Hídricos

Fonte:

Superávit Financeiro Contrato nº 000091/2013

Descrição

Referente ao pagamento dos contemplados pelo Convênio nº01/2020 - SEMA/FAPEMA - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO MARANHÃO, mês de janeiro/2021.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000097 03/03/2021 16.500,00 16.500,00 16.500,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao pagamento dos contemplados pelo Convênio nº01/2020 - SEMA/FAPEMA - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO MARANHÃO, mês de janeiro/2021.
2021NE000097 03/03/2021 16.500,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL004897 03/03/2021 0,00 2.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL004905 03/03/2021 0,00 2.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL004906 03/03/2021 0,00 2.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL004901 03/03/2021 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL004903 03/03/2021 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL004904 03/03/2021 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL004902 03/03/2021 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL004898 03/03/2021 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL004899 03/03/2021 0,00 1.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
2021NL004900 03/03/2021 0,00 1.500,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB008159 10/03/2021 0,00 0,00 3.500,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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