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NOTA DE EMPENHO 2021NE005782

Favorecido

GEOVANY SEREJO SOUZA
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00094152462353

Emissão:

23/07/2021

Plano Interno:

006138

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (03) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO QUE IRÁ APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES NO ARRAIAL DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE GRAJAÚ- MA NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE JULHO DE 2021 PROCESSO 136257/21 PORTARIA 187

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE005782 23/07/2021 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (03) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO QUE IRÁ APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES NO ARRAIAL DA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO MUNICIPIO DE GRAJAÚ- MA NO PERÍODO DE 23 Á 26 DE JULHO DE 2021 PROCESSO 136257/21 PORTARIA 187
2021NE005782 23/07/2021 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (03) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO QUE IRÁ APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES NO ARRAIAL DA VACINAÇÃO CONTRA
2021NL013330 23/07/2021 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB041760 23/07/2021 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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