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NOTA DE EMPENHO 2021NE005643

Favorecido

ANA JULIA MARTINS FERREIRA
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00005437631375

Emissão:

28/06/2021

Plano Interno:

006138

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

115740/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS (02) PARA OS SERVIDORES QUE ESTARÃO SE DESLOCANDO PARA OS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO, PENALVA, ARARI, GOVERNADOR NUNES FREIRE, BARRA DO CORDA, DOM PEDRO, COLINAS, RIACHÃO, BACABAL, BURITICUPU, PARNARAMA, SÃO JOÃO BATISTA, MATÕES E CURURUPU PARA APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NA CAMPANHA ARRAIAL DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ENTRE 24/06 A 02/07./PORTARIA 135/PROCESSO115740/2021

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE005643 28/06/2021 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS (02) PARA OS SERVIDORES QUE ESTARÃO SE DESLOCANDO PARA OS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO, PENALVA, ARARI, GOVERNADOR NUNES FREIRE, BARRA DO CORDA, DOM PEDRO, COLINAS, RIACHÃO, BACABAL, BURITICUPU, PARNARAMA, SÃO JOÃO BATISTA, MATÕES E CURURUPU PARA APOIAR A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NA CAMPANHA ARRAIAL DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ENTRE 24/06 A 02/07./PORTARIA 135/PROCESSO115740/2021
2021NE005643 28/06/2021 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS (02) PARA OS SERVIDORES QUE ESTARÃO SE DESLOCANDO PARA OS MUNICÍPIOS DE ROSÁRIO, PENALVA, ARARI, GOVERNADOR NUNES FREIRE
2021NL012771 30/06/2021 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB034952 30/06/2021 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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