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NOTA DE EMPENHO 2021NE002423

Favorecido

MARCELO SOUSA DE OLIVEIRA
R$ 480,00
 

CPF/CNPJ:

00001800801300

Emissão:

17/12/2021

Plano Interno:

011876

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

247794/2021

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Polícia Militar do Estado

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO LUIS, DE 29/11 A 01/12/2021, COM FINALIDADE DE RECEBER FARDAMENTOS DA PMMA PARA TROPA DO 3º BPM. CONFORME NOTA 20211214095700- 3ºBPM)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE002423 17/12/2021 480,00 480,00 480,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO LUIS, DE 29/11 A 01/12/2021, COM FINALIDADE DE RECEBER FARDAMENTOS DA PMMA PARA TROPA DO 3º BPM. CONFORME NOTA 20211214095700- 3ºBPM)
2021NE002423 17/12/2021 480,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS POR TER SEGUIDO VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO LUIS, DE 29/11 A 01/12/2021, COM FINALIDADE DE RECEBER FARDAMENTOS DA PMMA PARA
2021NL007160 17/12/2021 0,00 480,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB086302 21/12/2021 0,00 0,00 480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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