CPF/CNPJ:
00002019469391
Emissão:
03/08/2021
Plano Interno:
000561
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de Imóveis
Processo:
81017/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 27/2016, NO PERIODO DE 04/08/2021 A 31/12/2021, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETRAN, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE002090 | 03/08/2021 | 29.152,48 | 17.433,94 | 11.574,67 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, REFERENTE AO ADITIVO DE CONTRATO Nº 27/2016, NO PERIODO DE 04/08/2021 A 31/12/2021, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETRAN, NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA.
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2021NE002090 | 03/08/2021 | 28.710,42 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA, PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETRAN, NO MES DE OSETEMBRO/2021.CONFORME CONTRATO Nº 27/2016
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2021NE003800 | 23/12/2021 | 442,06 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DE JOSÉ CARLOS SOUZA MACHADO, ONDE FUNCIONA A 12ª CIRETRAN DO MÊS DE AGOSTO DE 2021
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2021NL008766 | 20/09/2021 | 0,00 | 5.715,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA, PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETR
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2021NL011377 | 16/11/2021 | 0,00 | 5.859,27 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO EM FAVOR DE JOSE CARLOS SOUZA MACHADO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE DUTRA, PARA FUNCIONAMENTO DA 12ª CIRETR
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2021NL013122 | 22/12/2021 | 0,00 | 5.859,27 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB057351 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.013,02 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL008776 | 20/09/2021 | 0,00 | 0,00 | 702,38 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB074472 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 5.117,33 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021NL011450 | 18/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 741,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2021NE002090 | 18/11/2021 | 17.577,81 | 17.577,81 |
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