AGILE CORP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2021NE000099

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 01/2015, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE III, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.

1.391.831,88 1.391.831,88 1.391.831,88
2021NE000102

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 19/2015, PARA FORNECIMENTO DE ALIMNTAÇÃO, CONF. PROC. 176874/2020.

429.620,54 429.620,54 429.620,54
2021NE000158

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 01/2015, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, LOTE I, NO MÊS DE OUTUBRO/2020, CONF. PROC. 176885/2020.

1.178.545,49 1.178.545,49 1.178.545,49
2021NE000193

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 181818/2020.

5.824,19 5.824,19 5.824,19
2021NE000195

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. EMP. AGILE, CONTRATO 19/2015. LOTE SUB-ROGAÇÃO II. PROC. 176869/2020

756.580,26 756.580,26 756.580,26
2021NE000198

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 181818/2020.

1.228.337,28 1.228.337,28 1.228.337,28
2021NE000203

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 181952/2020.

4.383,96 4.383,96 4.383,96
2021NE000206

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 181835/2020.

4.875,47 4.875,47 4.875,47
2021NE000510

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, PARA AS UNIDADES PRISIONAIS LOTE I, CONF. PROC. 14200/2021. MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.

2.424.009,74 2.424.009,74 2.424.009,74
2021NE000512

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, LOTE I. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 190932/2020.

2.354.416,34 2.354.416,34 2.354.416,34
2021NE000513

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 001/2015, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, LOTE III. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONF. PROC. 190817/2020.

1.376.765,74 1.376.765,74 1.376.765,74
2021NE000514

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 019/2015, PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, LOTE SUB-ROGAÇÃO III. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONF. PROC. 190934/2020.

5.305,50 5.305,50 5.305,50
2021NE000515

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS UNIDADES PRISIONAIS, CONF. CONTRATO Nº 019/205 LOTE I. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONF. PROC. 190856/2020.

1.644.824,59 1.644.824,59 1.644.824,59
2021NE000532

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 19/2015 LOTE SUB-ROGAÇÃO II PARA FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 176869/2020.

120.356,97 120.356,97 120.356,97
2021NE000533

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 19/2015 LOTE SUB-ROGAÇÃO II PARA FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 176869/2020., DEZEMBRO/2020.

374.516,21 374.516,21 374.516,21
2021NE000534

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 19/2015 LOTE SUB-ROGAÇÃO II PARA FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO, CONF. PROC. 176869/2020., NOVEMBRO DE 2020.

849.755,03 849.755,03 849.755,03
Totais: 14.149.949,19 14.149.949,19 14.149.949,19

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