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NOTA DE EMPENHO 2021NE000379

Favorecido

COMERCIAL RIACHUELO E DISTRIBUIÇÃO EIRELE
R$ 702,00
 

CPF/CNPJ:

34714066000165

Emissão:

22/02/2021

Plano Interno:

000011

Função:

LEGISLATIVA

Natureza de Despesa:

Material de Copa e Cozinha

Processo:

416/2020

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Gestão Legislativa

Unidade Gestora:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Ação:

Atuação Legislativa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ALEMA.__PREÇO MÉDIO: R$ 6.069,04 GESTOR: RAIMUNDO J. C. FRAZÃO (SDMP)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR PARA O GRUPO 01 DO TR (MATERIAL P/ COPA E COZINHA).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2021NE000379 22/02/2021 702,00 702,00 702,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ALEMA.__PREÇO MÉDIO: R$ 6.069,04 GESTOR: RAIMUNDO J. C. FRAZÃO (SDMP)__INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: VALOR PARA O GRUPO 01 DO TR (MATERIAL P/ COPA E COZINHA).
2021NE000379 22/02/2021 702,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ALEMA. NOTA FISCAL 501. PROCESSO 1065/2021.
2021NL002977 16/06/2021 0,00 351,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ALEMA, CONTRATO 006/2021-AL, NF-578, CONFORME PROCESSO 2630/2021-AL.
2021NL005444 29/09/2021 0,00 351,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000417 16/06/2021 0,00 0,00 351,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2021OB000726 29/09/2021 0,00 0,00 351,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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